索引号: | 1134182003291632G/201911-00042 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2019年预算报表及说明 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-11-24 | |
生效日期: | 废止日期: |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.庙前镇人民政府2019年财政拨款收支预算总表
2.庙前镇人民政府2019年一般公共预算支出预算表
3.庙前镇人民政府2019年一般公共预算基本支出预算表
4.庙前镇人民政府2019年政府性基金预算支出预算表
5.庙前镇人民政府2019年国有资本经营预算支出预算表
6.庙前镇人民政府2019年收支预算总表
7.庙前镇人民政府2019年收入预算总表
8.庙前镇人民政府2019年支出预算总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
3.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
4.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
5.关于2019年收支预算总体情况说明
6.关于2019年收入预算情况说明
7.关于2019年支出预算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
庙前镇人民政府2019年度部门预算包括厅本级预算和镇属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
青阳县庙前镇人民政府 |
行政单位 |
2 |
青阳县庙前镇财政所 |
行政单位 |
3 |
青阳县庙前镇计生服务站 |
事业单位 |
4 |
青阳县庙前镇农技服务站 |
事业单位 |
5 |
青阳县庙前镇文化站 |
事业单位 |
6 |
青阳县庙前镇民政办 |
事业单位 |
三、2019年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实县委、县政府决策部署要求及工作安排,,围绕践行新发展理念、推进高质量发展,坚持稳中求进总基调,进一步强化“产业为先”“项目为王”的理念,经济社会取得长足发展,建设产业结构优化的宜业庙前。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念,突出抓好水污染防治和大气污染防治,不断释放生态优势,环境质量持续改善,建设风景秀美的宜游庙前。牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持人人参与、人人尽力、人人享有,加快建成人民幸福社会和谐的美好家园,建设群众生活优越的宜居庙前。聚心党建引领,建设干事创业氛围浓厚的阳光庙前。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
单位名称:青阳县庙前镇 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
3,431.7 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
956.1659 |
956.1659 |
|
|
|
(二)国防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
3,465.5 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
3,465.5 |
(四)教育支出 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
3,465.5342 |
(五)科学技术支出 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
338.7491 |
338.7491 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
163.0875 |
163.0875 |
|
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
525.3200 |
525.3200 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
805.6488 |
805.6488 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十三)资源勘探电力信息等支出 |
600.0000 |
600.0000 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十六)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
42.7021 |
42.7021 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)预备费 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
(二十二)转移性支出 |
|
|
|
|
|
(二十三)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
(二十五)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
部门公开表2
庙前镇人民政府一般公共预算支出预算表 |
||||
单位名称:青阳县庙前镇 |
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,465.5342 |
1,284.5654 |
2,180.9688 |
201 |
一般公共服务支出 |
956.1659 |
736.1659 |
220.0000 |
20101 |
人大事务 |
15.0000 |
15.0000 |
|
2010101 |
行政运行(人大事务) |
15.0000 |
15.0000 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
901.4369 |
681.4369 |
220.0000 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
871.7225 |
651.7225 |
220.0000 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
29.7144 |
29.7144 |
|
20106 |
财政事务 |
29.7290 |
29.7290 |
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
29.7290 |
29.7290 |
|
20129 |
群众团体事务 |
10.0000 |
10.0000 |
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
10.0000 |
10.0000 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.3112 |
5.3112 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.3112 |
5.3112 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.3112 |
5.3112 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.7491 |
338.7491 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.4491 |
82.4491 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.2074 |
69.2074 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.2417 |
13.2417 |
|
20808 |
抚恤 |
186.4000 |
186.4000 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.4000 |
7.4000 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
18.8000 |
18.8000 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
94.0000 |
94.0000 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
39.0000 |
39.0000 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.2000 |
27.2000 |
|
20819 |
最低生活保障 |
25.9000 |
25.9000 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.1000 |
6.1000 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
19.8000 |
19.8000 |
|
20820 |
临时救助 |
27.5000 |
27.5000 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
27.5000 |
27.5000 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.5000 |
16.5000 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.5000 |
16.5000 |
|
209 |
社会保险基金支出 |
28.5496 |
28.5496 |
|
20902 |
失业保险基金支出 |
3.3871 |
3.3871 |
|
2090201 |
失业保险金 |
3.3871 |
3.3871 |
|
20903 |
职工基本医疗保险基金支出 |
23.1303 |
23.1303 |
|
2090301 |
职工基本医疗保险统筹基金 |
23.1303 |
23.1303 |
|
20904 |
工伤保险基金支出 |
1.1290 |
1.1290 |
|
2090401 |
工伤保险待遇 |
1.1290 |
1.1290 |
|
20905 |
生育保险基金支出 |
0.9032 |
0.9032 |
|
2090501 |
生育医疗费用支出 |
0.9032 |
0.9032 |
|
210 |
卫生健康支出 |
163.0875 |
133.0875 |
30.0000 |
21007 |
计划生育事务 |
163.0875 |
133.0875 |
30.0000 |
2100716 |
计划生育机构 |
118.0875 |
118.0875 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
45.0000 |
15.0000 |
30.0000 |
212 |
城乡社区支出 |
525.3200 |
|
525.3200 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
525.3200 |
|
525.3200 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
525.3200 |
|
525.3200 |
213 |
农林水支出 |
805.6488 |
|
805.6488 |
21301 |
农业 |
205.0000 |
|
205.0000 |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
205.0000 |
|
205.0000 |
21305 |
扶贫 |
70.0000 |
|
70.0000 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.0000 |
|
70.0000 |
21307 |
农村综合改革 |
522.6488 |
|
522.6488 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
75.0000 |
|
75.0000 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
97.6488 |
|
97.6488 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
350.0000 |
|
350.0000 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.0000 |
|
8.0000 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.0000 |
|
8.0000 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
600.0000 |
|
600.0000 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
600.0000 |
|
600.0000 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
600.0000 |
|
600.0000 |
221 |
住房保障支出 |
42.7021 |
42.7021 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.7021 |
42.7021 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.7021 |
42.7021 |
|
公开表3 |
|
|
|||||||||||
庙前镇人民政府一般公共预算基本支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
经济分类科目 |
预算数 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
合计 |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,284.5654 |
|||||||||||
301 |
工资福利支出 |
|
|||||||||||
30101 |
基本工资 |
110.4324 |
|||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
90.3240 |
|||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.4676 |
|||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
14.9606 |
|||||||||||
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
24.5270 |
|||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.4193 |
|||||||||||
30113 |
住房公积金 |
42.7021 |
|||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
105.1680 |
|||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
|
|||||||||||
30201 |
办公费 |
65.6000 |
|||||||||||
30202 |
印刷费 |
15.6000 |
|||||||||||
30203 |
咨询费 |
1.0000 |
|||||||||||
30204 |
手续费 |
0.5000 |
|||||||||||
30205 |
水费 |
7.0000 |
|||||||||||
30206 |
电费 |
10.0000 |
|||||||||||
30207 |
邮电费 |
25.2000 |
|||||||||||
30211 |
差旅费 |
10.0000 |
|||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
6.0000 |
|||||||||||
30215 |
会议费 |
15.0000 |
|||||||||||
30216 |
培训费 |
10.1334 |
|||||||||||
30217 |
公务接待费 |
40.0000 |
|||||||||||
30218 |
专用材料费 |
12.0000 |
|||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
0.5000 |
|||||||||||
30226 |
劳务费 |
1.0000 |
|||||||||||
30227 |
委托业务费 |
3.0000 |
|||||||||||
30228 |
工会经费 |
18.7311 |
|||||||||||
30229 |
福利费 |
56.0000 |
|||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.0000 |
|||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
15.0000 |
|||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
128.0000 |
|||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|||||||||||
30304 |
抚恤金 |
186.4000 |
|||||||||||
30305 |
生活补助 |
80.0000 |
|||||||||||
30306 |
救济费 |
69.9000 |
|||||||||||
30309 |
奖励金 |
15.0000 |
|||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.0000 |
|||||||||||
公开表4 庙前镇人民政府2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
||||||||
备注:庙前镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
|
部门公开表5
庙前镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
合计 |
|
|
|
|
||||
备注:庙前镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
公开表6
部门收支预算总表 |
|||
单位名称:青阳县庙前镇 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3,465.5342 |
一、一般公共服务支出 |
956.1659 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
5.3112 |
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
338.7491 |
其他 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
525.3200 |
|
|
十二、农林水支出 |
805.6488 |
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
600.0000 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.7021 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
3,465.5 |
本年支出合计 |
3,273.9 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
191.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,465.5 |
支出总计 |
3,273.9 |
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
公开表7
部门收入预算总表 |
|||||||||
单位名称:青阳县庙前镇 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
国库管理的政府非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其他 |
||||||
|
合计 |
34,655,342.0100 |
|
3,465.5342 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,561,659.3500 |
|
956.1659 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
150,000.0000 |
|
15.0000 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行(人大事务) |
150,000.0000 |
|
15.0000 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,014,369.0900 |
|
901.4369 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
8,717,225.0900 |
|
871.7225 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
297,144.0000 |
|
29.7144 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
297,290.2600 |
|
29.7290 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
297,290.2600 |
|
29.7290 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
100,000.0000 |
|
10.0000 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
100,000.0000 |
|
10.0000 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53,112.0000 |
|
5.3112 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53,112.0000 |
|
5.3112 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
53,112.0000 |
|
5.3112 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,387,490.5700 |
|
338.7491 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
824,490.5700 |
|
82.4491 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
692,074.0600 |
|
69.2074 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
132,416.5100 |
|
13.2417 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1,864,000.0000 |
|
186.4000 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
74,000.0000 |
|
7.4000 |
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
188,000.0000 |
|
18.8000 |
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
940,000.0000 |
|
94.0000 |
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
390,000.0000 |
|
39.0000 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
272,000.0000 |
|
27.2000 |
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
259,000.0000 |
|
25.9000 |
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
61,000.0000 |
|
6.1000 |
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
198,000.0000 |
|
19.8000 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
275,000.0000 |
|
27.5000 |
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
275,000.0000 |
|
27.5000 |
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
165,000.0000 |
|
16.5000 |
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
165,000.0000 |
|
16.5000 |
|
|
|
|
|
209 |
社会保险基金支出 |
285,495.7700 |
|
28.5496 |
|
|
|
|
|
20902 |
失业保险基金支出 |
33,870.5000 |
|
3.3871 |
|
|
|
|
|
2090201 |
失业保险金 |
33,870.5000 |
|
3.3871 |
|
|
|
|
|
20903 |
职工基本医疗保险基金支出 |
231,302.9700 |
|
23.1303 |
|
|
|
|
|
2090301 |
职工基本医疗保险统筹基金 |
231,302.9700 |
|
23.1303 |
|
|
|
|
|
20904 |
工伤保险基金支出 |
11,290.1600 |
|
1.1290 |
|
|
|
|
|
2090401 |
工伤保险待遇 |
11,290.1600 |
|
1.1290 |
|
|
|
|
|
20905 |
生育保险基金支出 |
9,032.1400 |
|
0.9032 |
|
|
|
|
|
2090501 |
生育医疗费用支出 |
9,032.1400 |
|
0.9032 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,630,875.4400 |
|
163.0875 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1,630,875.4400 |
|
163.0875 |
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,180,875.4400 |
|
118.0875 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
450,000.0000 |
|
45.0000 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,253,200.0000 |
|
525.3200 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,253,200.0000 |
|
525.3200 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,253,200.0000 |
|
525.3200 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
8,056,488.0000 |
|
805.6488 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
2,050,000.0000 |
|
205.0000 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
2,050,000.0000 |
|
205.0000 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
700,000.0000 |
|
70.0000 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
700,000.0000 |
|
70.0000 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
5,226,488.0000 |
|
522.6488 |
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
750,000.0000 |
|
75.0000 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
976,488.0000 |
|
97.6488 |
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3,500,000.0000 |
|
350.0000 |
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
80,000.0000 |
|
8.0000 |
|
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
80,000.0000 |
|
8.0000 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
6,000,000.0000 |
|
600.0000 |
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
6,000,000.0000 |
|
600.0000 |
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
6,000,000.0000 |
|
600.0000 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
427,020.8800 |
|
42.7021 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
427,020.8800 |
|
42.7021 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
427,020.8800 |
|
42.7021 |
|
|
|
|
|
公开表8
部门支出预算总表 |
||||
单位名称:青阳县庙前镇 |
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
956.2 |
736.1659 |
220.0000 |
20101 |
人大事务 |
15.0 |
15.0000 |
|
2010101 |
行政运行(人大事务) |
15.0 |
15.0000 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
901.4 |
681.4369 |
220.0000 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
871.7 |
651.7225 |
220.0000 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
29.7 |
29.7144 |
|
20106 |
财政事务 |
29.7 |
29.7290 |
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
29.7 |
29.7290 |
|
20129 |
群众团体事务 |
10.0 |
10.0000 |
|
2012901 |
行政运行(群众团体事务) |
10.0 |
10.0000 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.3 |
5.3112 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.3 |
5.3112 |
|
2070109 |
群众文化 |
5.3 |
5.3112 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
338.7 |
338.7491 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
82.4 |
82.4491 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.2 |
69.2074 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.2 |
13.2417 |
|
20808 |
抚恤 |
186.4 |
186.4000 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.4 |
7.4000 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
18.8 |
18.8000 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
94.0 |
94.0000 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
39.0 |
39.0000 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
27.2 |
27.2000 |
|
20819 |
最低生活保障 |
25.9 |
25.9000 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.1 |
6.1000 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
19.8 |
19.8000 |
|
20820 |
临时救助 |
27.5 |
27.5000 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
27.5 |
27.5000 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.5 |
16.5000 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.5 |
16.5000 |
|
209 |
社会保险基金支出 |
28.5 |
28.5496 |
|
20902 |
失业保险基金支出 |
3.4 |
3.3871 |
|
2090201 |
失业保险金 |
3.4 |
3.3871 |
|
20903 |
职工基本医疗保险基金支出 |
23.1 |
23.1303 |
|
2090301 |
职工基本医疗保险统筹基金 |
23.1 |
23.1303 |
|
20904 |
工伤保险基金支出 |
1.1 |
1.1290 |
|
2090401 |
工伤保险待遇 |
1.1 |
1.1290 |
|
20905 |
生育保险基金支出 |
0.9 |
0.9032 |
|
2090501 |
生育医疗费用支出 |
0.9 |
0.9032 |
|
210 |
卫生健康支出 |
163.1 |
133.0875 |
30.0000 |
21007 |
计划生育事务 |
163.1 |
133.0875 |
30.0000 |
2100716 |
计划生育机构 |
118.1 |
118.0875 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
45.0 |
15.0000 |
30.0000 |
212 |
城乡社区支出 |
525.3 |
|
525.3200 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
525.3 |
|
525.3200 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
525.3 |
|
525.3200 |
213 |
农林水支出 |
805.6 |
|
805.6488 |
21301 |
农业 |
205.0 |
|
205.0000 |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
205.0 |
|
205.0000 |
21305 |
扶贫 |
70.0 |
|
70.0000 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
70.0 |
|
70.0000 |
21307 |
农村综合改革 |
522.6 |
|
522.6488 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
75.0 |
|
75.0000 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
97.6 |
|
97.6488 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
350.0 |
|
350.0000 |
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.0 |
|
8.0000 |
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.0 |
|
8.0000 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
600.0 |
|
600.0000 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
600.0 |
|
600.0000 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
600.0 |
|
600.0000 |
221 |
住房保障支出 |
42.7 |
42.7021 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.7 |
42.7021 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.7 |
42.7021 |
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
庙前镇人民政府2019年财政拨款收支预算3465.53万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3465.53万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3465.53万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务956.16万元,占27.59%;社会保障和就业支出338.75万元,占9.78%;医疗卫生支出163.09万元,占4.71%;文化体育与传媒支出5.31万元,占0.15%;住房保障支出42.70万元,占1.23%;城乡社区支出525.32万元,占15.16%;农林水支出805.65万元,占23.25%;社会保险支出28.55万元,占0.82%;资源勘探电力信息等事务600万元,占17.31%
二、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
庙前镇人民政府2019年一般公共预算基本支出3465.53万元,其中:
工资福利支出566.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出653.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助367.3万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
三、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
庙前镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
庙前镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,庙前镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。庙前镇人民政府2019年收支总预算3465.53万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
六、关于2019年收入预算情况说明
庙前镇人民政府2019年收入预算3465.53万元,其中:一般公共预算拨款收入3465.53万元,占100%,比2018年预算增加760.25万元,增长28.1%,增长原因主要是集镇建设发展资金需要及人员经费开支增加。
七、关于2019年支出预算情况说明
庙前镇人民政府2019年支出预算3465.53万元,比2018年预算增加760.25万元,增长28.1%,增长原因主要是集镇建设发展资金需要及人员经费开支增加。其中,基本支出1284.56万元,占37.07%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2180.97万元,占62.93%,主要用于政府发展改革等支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
庙前镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算372.2万元,主要用于保障政府各部门办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
(二)政府采购情况。
庙前镇人民政府2019年各部门政府采购预算总额220万元。其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算200万元。
(三)国有资产占有使用情况。
庙前镇人民政府各部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
庙前镇人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
附件:庙前镇2019年预算公示表
扫一扫在手机打开当前页