| 索引号: | 003291720/201903-00002 | 组配分类: | 政府预算 |
| 发布机构: | 青阳县新河镇人民政府 | 主题分类: | |
| 名称: | 新河镇2019年收支预算表 | 文号: | 无 |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-02-15 | |
| 生效日期: | 2019-02-15 | 废止日期: |
| 单位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 收 入 项 目 | 本年预算 | 支出项目类别 | 本年预算 | 支出功能分类 | 本年预算 | 支出经济分类 | 本年预算 |
| 一、公共预算收入 | 35,266,483 | 一、基本支出 | 7,804,433 | 一、一般公共服务 | 4,411,261 | 一、工资福利支出 | 3,532,480 |
| 一般预算拨款 | 35,266,483 | 工资福利支出 | 2,511,356 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 2,811,521 | |
| 缴入国库的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 3,631,556 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助 | 3,560,432 | ||
| 罚没收入 | 定额公用支出 | 1,661,521 | 四、公共安全 | 200,000 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
| 专项收入 | 二、项目支出 | 27,462,050 | 五、教育 | 五、转移性支出 | |||
| 二、政府性基金收入 | 基本建设类 | 6,500,000 | 六、科学技术 | 六、债务利息支出 | |||
| 三、财政专户管理资金 | 行政事业类 | 2,562,050 | 七、文化体育与传媒 | 223,775 | 七、基本建设支出 | 4,000,000.00 | |
| 缴入专户的行政事业性收费收入 | 其他类 | 18,400,000 | 八、社会保障和就业 | 3,829,867 | 八、其他资本性支出 | 2,702,050.00 | |
| 其他预算外收入 | 三、上缴上级支出 | 九、社会保险基金支出 | 700.66 | 九、其他支出 | 13,660,000.00 | ||
| 四、事业收入(不含预算外收入) | 四、对附属单位补助支出 | 十、医疗卫生 | 473,014 | ||||
| 五、经营收入 | 五、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | |||||
| 六、其他收入 | 十二、城乡社区事务 | 19,200,000 | |||||
| 七、上级补助收入 | 十三、农林水事务 | 1,034,608 | |||||
| 八、附属单位上缴收入 | 十四、交通运输 | ||||||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 5,700,000 | |||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | 193,257 | ||||||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||||||
| 二十二、储备事务支出 | |||||||
| 二十三、预备费 | |||||||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||||||
| 二十五、其他支出 | |||||||
| 二十六、转移性支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 35,266,483 | 本 年 支 出 合 计 | 35,266,483 | 本 年 支 出 合 计 | 35,266,483 | 本 年 支 出 合 计 | 30,266,483 |
| 上年结余 | 本年结余 | 本年结余 | 本年结余 | 5,000,000 | |||
| 收 入 总 计 | 35,266,483 | 支 出 总 计 | 35,266,483 | 支 出 总 计 | 35,266,483 | 支 出 总 计 | 35,266,483 |
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