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索引号: 11341823003291720Y/202204-00028 组配分类: 政府决算
发布机构: 青阳县新河镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 新河镇人民政府2021年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-04-20
生效日期: 废止日期:

新河镇人民政府2021年部门决算情况

来源:新河镇人民政府 发布时间:2022-04-20 10:09
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第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职能

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五)保护各种经济组织的合法权益。

(六)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(七)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,新河镇人民政府2021年度部门决算包括政府本级预算和下属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

青阳县新河镇人民政府

行政单位

2

青阳县新河镇财政所

行政单位

3

青阳县新河镇农业服务中心

事业单位

4

青阳县新河镇文化广播站

事业单位

5

青阳县新河镇计生服务所

事业单位

6

青阳县新河镇村镇建设服务所

事业单位

7

青阳县新河镇民政办

事业单位











第二部分 新河镇人民政府2021年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:新河镇人民政府

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

3299.96

一、一般公共服务支出

2807.2

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

 

 

八、社会保障和就业支出

228

 

 

九、卫生健康支出

25

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

154

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

68.76

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

3299.96

本年支出合计

3299.96

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

3299.96

总计

3299.96


收入决算表


 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:新河镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

3299.96

3299.96

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2807.2

2807.2

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2792.2

2792.2

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

2792.2

2792.2

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

15

15

 

 

 

 

 

 

2010601

 行政运行

15

15

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

17

17

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

17

17

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

17

17

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

228

228

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

46

46

 

 

 

 

 

 

2080501

 行政单位离退休

11

11

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

128

128

 

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

14

14

 

 

 

 

 

 

2080802

 伤残抚恤

17

17

 

 

 

 

 

 

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

97

97

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

54

54

 

 

 

 

 

 

2082102

 农村特困人员救助供养支出

54

54

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25

25

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

11

11

 

 

 

 

 

 

2100716

 计划生育机构

11

11

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14

14

 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

11

11

 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

3

3

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

154

154

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

16

16

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

138

138

 

 

 

 

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

138

138

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.76

68.76

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

68.76

68.76

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37

37

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

31.76

31.76

 

 

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:新河镇人民政府

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3299.96

3299.96

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2807.2

2807.2

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2792.2

2792.2

 

 

 

 

2010301

行政运行

2792.2

2792.2

 

 

 

 

20106

财政事务

15

15

 

 

 

 

2010601

 行政运行

15

15

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

17

17

 

 

 

 

20701

文化和旅游

17

17

 

 

 

 

2070109

群众文化

17

17

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

228

228

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

46

46

 

 

 

 

2080501

 行政单位离退休

11

11

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

35

 

 

 

 

20808

抚恤

128

128

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

14

14

 

 

 

 

2080802

 伤残抚恤

17

17

 

 

 

 

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

97

97

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

54

54

 

 

 

 

2082102

 农村特困人员救助供养支出

54

54

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.22

0.22

 

 

 

 

210

卫生健康支出

25

25

 

 

 

 

21007

计划生育事务

11

11

 

 

 

 

2100716

 计划生育机构

11

11

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14

14

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

11

11

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

3

3

 

 

 

 

213

农林水支出

154

154

 

 

 

 

21301

农业农村

16

16

 

 

 

 

21307

农村综合改革

138

138

 

 

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

138

138

 

 

 

 

221

住房保障支出

68.76

68.76

 

 

 

 

22102

住房改革支出

68.76

68.76

 

 

 

 

2210201

住房公积金

37

37

 

 

 

 

2210202

提租补贴

31.76

31.76

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:新河镇人民政府

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项   目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3299.96

一、一般公共服务支出

3299.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

 

 

 

八、社会保障和就业支出

228

 

 

 

九、卫生健康支出

25

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

154.2

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

68.76

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

3299.96

本年支出合计

3299.96

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

3299.96

总计

3299.96

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:新河镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

3299.96

3299.96

 

3299.96

3299.96

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

2807.2

2807.2

 

2807.2

2807.2

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2792.2

2792.2

 

2792.2

2792.2

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

2792.2

2792.2

 

2792.2

2792.2

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

15

15

 

15

15

 

 

 

 

 

2010601

 行政运行

 

 

 

15

15

 

15

15

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

17

17

 

17

17

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

17

17

 

17

17

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

 

 

 

17

17

 

17

17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

228

228

 

228

228

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

 

 

 

16

16

 

16

16

 

 

 

 

 

2080501

 行政单位离退休

 

 

 

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

35

35

 

35

35

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

128

128

 

128

128

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

 

 

 

14

14

 

14

14

 

 

 

 

 

2080802

 伤残抚恤

 

 

 

17

17

 

17

17

 

 

 

 

 

2080803

 在乡复员、退伍军人生活补助

 

 

 

97

97

 

97

97

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

 

 

 

54

54

 

54

54

 

 

 

 

 

2082102

 农村特困人员救助供养支出

 

 

 

54

54

 

54

54

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

25

25

 

25

25

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

2100716

 计划生育机构

 

 

 

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

14

14

 

14

14

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

 

 

 

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

 

 

 

3

3

 

3

3

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

154

154

 

154

154

 

 

 

 

 

21301

农业农村

 

 

 

16

16

 

16

16

 

 

 

 

 

2130104

 事业运行

 

 

 

16

16

 

16

16

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

138

138

 

138

138

 

 

 

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

138

138

 

138

138

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

68.76

68.76

 

68.76

68.76

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

68.76

68.76

 

68.76

68.76

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

37

37

 

37

37

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

31.76

31.76

 

31.76

31.76

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:新河镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

137.96

30201

  办公费

168

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

135.02

30202

  印刷费

10

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

326.87

30203

  咨询费

10

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

 1

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 5.51

30205

  水费

1

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险费

35

30206

  电费

15

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

25

31002

  办公设备购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

14

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

 0.22

30211

  差旅费

15

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

37

30212

因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

1

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

 1.75

30214

  租赁费


31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

15

31010

  安置补助


30301

  离休费

 

30216

  培训费

10

31011

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费


30217

  公务招待费

30 

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金

128

30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补助

65

30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费


30226

  劳务费

5

31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

10

31099

  其他资本性支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

15

312

对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

100

31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

8

31203

  政府投资基金股权投资


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

20

31204

  费用补贴





30240

  税金及附加费用

1500

31205

  利息补贴





30299

其他商品和服务支出

459.82

31299

  其他对企业补助





 

 


399

其他支出





 

 


39906

  赠与





 

 


39907

  国家赔偿费用支出





 

 


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




 

 


39999

  其他支出

 

人员经费合计

886.14 

公用经费合计

2413.82


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计



























































(无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开)


第三部分 新河镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3299.96万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3299.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各减少638.96万元,减少16%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3299.96万元,其中:收入按资金来源分为:财政拨款收入3299.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;按资金年度分为:当年财政拨款收入3299.96万元,上年结余0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3938.92万元,其中:基本支出3938.92万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3299.96万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3299.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少638.96万元,减少16%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入3299.96万元,占本年收入的100%。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少638.96万元,减少16%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3299.96万元,占本年支出的100%。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少638.96万元,减少16%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3299.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2807.2万元,占85%;文化体育与传媒支出17万元,占0.51%;社会保障和就业支出228万元,占6.9%;卫生健康支出25万元,占0.75%;农林水(类)支出154万元,占4.6%;住房保障支出68.76万元,占2.08%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3299.96万元,支出决算为3299.96万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3299.96万元,其中:人员经费886.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费2413.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新河镇人民政府机关运行经费支出38万元,其中:公务用车购置及运行维护费8万,公务接待费30万。与2019年持平。

(二)政府采购支出情况

2021年度,新河镇人民政府政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元。授予中小企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,新河镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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