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索引号: 11341823003291720Y/202212-00022 组配分类: 政府预算
发布机构: 青阳县新河镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 新河镇人民政府2022年部门预算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-12-30
生效日期: 废止日期:

新河镇人民政府2022年部门预算情况

来源:青阳县新河镇人民政府 发布时间:2022-12-30 09:22
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第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新河镇人民政府2022年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 新河镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释





新河镇人民政府2022年部门预算情况




第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职能

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(四)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五)保护各种经济组织的合法权益。

(六)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(七)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

新河镇政府2022年度部门预算包括政府本级预算和下属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

青阳县新河镇人民政府

行政单位

2

青阳县新河镇财政所

行政单位

3

青阳县新河镇农业服务中心

事业单位

4

青阳县新河镇文化广播站

事业单位

5

青阳县新河镇计生服务所

事业单位

6

青阳县新河镇村镇建设服务所

事业单位

7

青阳县新河镇民政办

事业单位











第二部分 新河镇人民政府2022年部门预算表

收入支出预算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,903.35

一、一般公共服务支出

465.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

40.44

 

 

九、卫生健康支出

15.64

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

111.12

 

 

十二、农林水支出

1,154.27

 

 

十三、交通运输支出

63.38

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

60.00

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

73.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

1,984.62

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

81.27

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1,984.62

总计

1,984.62


收入预算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:新河镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

39,921,893

39,921,893

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4658400

4658400

 

 

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4658400

4658400

 

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行

3956200

3956200

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

587500

587500

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

114800

114800

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

404400

404400

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

374700

374700

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

200000

200000

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

174800

174800

 

 

 

 

 

 

20899

  其他社会保障和就业支出

29700

29700

 

 

 

 

 

 

2089999

   其他社会保障和就业支出

29700

29700

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

156400

156400

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

125800

125800

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

125800

125800

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

30600

30600

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1111200

1111200

 

 

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

1111200

1111200

 

 

 

 

 

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1111200

1111200

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

11542700

11542700

 

 

 

 

 

 

21301

  农业农村

5530000

5530000

 

 

 

 

 

 

2130122

    农业生产发展

1000000

1000000

 

 

 

 

 

 

2130126

 农村社会事业

200000

200000

 

 

 

 

 

 

2130199

    其他农业农村支出

4330000

4330000

 

 

 

 

 

 

21305

 巩固脱贫衔接乡村振兴

5200000

5200000

 

 

 

 

 

 

2130505

  生产发展

5200000

5200000

 

 

 

 

 

 

21399

 其他农林水支出

812700

812700

 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

812700

812700

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

633800

633800

 

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

633800

633800

 

 

 

 

 

 

2149999

其他交通运输支出

633800

633800

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

600000

600000

 

 

 

 

 

 

21699

商业服务业等支出

600000

600000

 

 

 

 

 

 

2169999

商业服务业等支出

600000

600000

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

739300

739300

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

739300

739300

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

476500

476500

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

262800

262800

 

 

 

 

 

 


支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:新河镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,984.62

510.85

1,473.77

 

 

 

201

一般公共服务支出

465.84

380.84

85.00

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

465.84

380.84

85.00

 

 

 

  2010301

  行政运行

395.62

310.62

85.00

 

 

 

  2010350

  事业运行

58.75

58.75

 

 

 

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.48

11.48

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

40.44

40.44

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

37.47

37.47

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.48

17.48

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

 

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

2.97

2.97

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.64

15.64

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

15.64

15.64

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

12.58

12.58

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

3.06

3.06

 

 

 

 

212

城乡社区支出

111.12

 

111.12

 

 

 

 21203

 城乡社区公共设施

111.12

 

111.12

 

 

 

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

111.12

 

111.12

 

 

 

213

农林水支出

1,154.27

 

1,154.27

 

 

 

 21301

 农业农村

553.00

 

553.00

 

 

 

  2130122

  农业生产发展

100.00

 

100.00

 

 

 

  2130126

  农村社会事业

20.00

 

20.00

 

 

 

  2130199

  其他农业农村支出

433.00

 

433.00

 

 

 

 21305

 巩固脱贫衔接乡村振兴

520.00

 

520.00

 

 

 

  2130505

  生产发展

520.00

 

520.00

 

 

 

 21399

 其他农林水支出

81.27

 

81.27

 

 

 

  2139999

  其他农林水支出

81.27

 

81.27

 

 

 

214

交通运输支出

63.38

 

63.38

 

 

 

 21499

 其他交通运输支出

63.38

 

63.38

 

 

 

  2149999

  其他交通运输支出

63.38

 

63.38

 

 

 

216

商业服务业等支出

60.00

 

60.00

 

 

 

 21699

 其他商业服务业等支出

60.00

 

60.00

 

 

 

  2169999

  其他商业服务业等支出

60.00

 

60.00

 

 

 

221

住房保障支出

73.93

73.93

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

73.93

73.93

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

47.65

47.65

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

26.28

26.28

 

 

 

 


财政拨款收入支出预算总表

 

 

 

公开04表

部门:新河镇人民政府

 

 

金额单位:元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

19033500

一、一般公共服务支出

4658400

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

404400

 

 

 

九、卫生健康支出

156400

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1111200

 

 

 

十二、农林水支出

11542700

 

 

 

十三、交通运输支出

633800

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

600000

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

739300

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

上年结余

812700

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

19846200

本年支出合计

19846200

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

19846200

总计

19846200

 














一般公共预算财政拨款收入支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:新河镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本收入

项目收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

1984.62

1984.62

 

1984.62

1984.62

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

465.84

465.84

 

465.84

465.84

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

40.44

40.44

 

40.44

40.44

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

15.64

15.64

 

15.64

15.64

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

40.44

40.44

 

40.44

40.44

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

1154.27

1154.27

 

1154.27

1154.27

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

111.12

 

 

111.12

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出预算表









公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

科目编码

科目名称

预算数

科目编码

科目名称

预算数

301

工资福利支出

405.69

302

商品和服务支出

90.03

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

182.29

30201

  办公费

2.4

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

93.25

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

11.63

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资


30205

  水费

5

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险费

17.48

30206

  电费

10

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费

 20

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

15.64

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

5.74

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

47.65

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

12 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

15.13

30215

  会议费

15

31010

  安置补助


30301

  离休费

12.1

30216

  培训费

3.4

31011

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费


30217

  公务招待费

18

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补助

 2.97

30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费

 288

30226

  劳务费


31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

4.53

312

对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

 

31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8

31203

  政府投资基金股权投资


30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.06

30239

  其他交通费用

23.7

31204

  费用补贴





30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴





30299

其他商品和服务支出


31299

  其他对企业补助





 

 


399

其他支出





 

 


39906

  赠与





 

 


39907

  国家赔偿费用支出





 

 


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




 

 


39999

  其他支出

 

人员经费合计

510.85

公用经费合计



政府性基金预算财政拨款收入支出预算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计






























(无政府性基金预算财政拨款收入支出预算表内容公开)

第三部分 新河镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年度收入总计3992.19 1984.62万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1984.62万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少2007.57万元,减少50.29%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入;三是减少了对民生保障支出;四是减少了综治维稳的支出,五是减少了工业园区基础设施建设的投入。

二、收入预算情况说明

2022年度收入合计1984.62万元,其中:收入按资金来源分为:财政拨款收入1984.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;按资金年度分为:当年财政拨款收入1903.35万元,上年结余81.27万元。

三、支出预算情况说明

2022年度支出合计1984.62万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1984.62万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1984.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少2007.57万元,增长0.7%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入;三是减少了对民生保障支出;四是减少了综治维稳的支出,五是减少了工业园区基础设施建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入预算总体情况

2022年度财政拨款收入总计1984.62万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1984.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少2007.57万元,增长0.7%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入;三是减少了对民生保障支出;四是减少了综治维稳的支出,五是减少了工业园区基础设施建设的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2022年度财政拨款收入总计1984.62万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1984.62万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少2007.57万元,增长0.7%,主要原因:一是减少了对农村环境保护的支出;二是减少了农业、水利建设的投入;三是减少了对民生保障支出;四是减少了综治维稳的支出,五是减少了工业园区基础设施建设的投入。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1984.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出465.84万元,占23.47%;社会保障和就业支出40.44万元,占2.04%;城乡社区事务支出111.12万元,占5.60%;农林水(类)支出1154.27万元,占58.16%;;住房保障支出73.93万元,占3.72%。卫生健康支出15.64万元,占0.79%;巩固脱贫乡村振兴支出520万元,占26.20%;其他农林水支出81.27万元,占4.1%;交通运输支出63.38万元,占3.19%;商业服务业等支出60万元,占3.02%;

(四)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984.62万元,支出预算为1984.62万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1984.62万元,其中:人员经费423.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费87.50万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度,新河镇人民政府机关运行经费支出83.8万元,比2021年增加46.06万元,增长122.04%,主要原因是部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

(二)政府采购支出情况

2022年度,新河镇人民政府政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元。授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,新河镇人民政府共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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