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索引号: 1134182003291632G/202109-00007 组配分类: 政府决算
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 庙前镇人民政府2020年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-09-22
生效日期: 废止日期:

庙前镇人民政府2020年部门决算情况

来源:青阳县庙前镇人民政府 发布时间:2021-09-22 10:36
【字体大小:

附件1:部门决算公开

 

  青阳县庙前镇人民政府单位2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 

 

 

第一部分 青阳县庙前镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县庙前镇人民政府单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县庙前镇人民政府单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

青阳县庙前镇人民政府单位2020度部门决算情况

 

第一部分 青阳县庙前镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县庙前镇人民政府单位2020年度部门决算包括:单位本级决算和镇所属事业单位决算,与预算比较,没有变动。

纳入青阳县青阳县人民政府单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

青阳县庙前镇人民政府

2

青阳县庙前镇财政所

3

青阳县庙前镇计生服务站

4

青阳县庙前镇农技服务站

5

青阳县庙前镇文化站

第二部分 青阳县庙前镇人民政府单位2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

 

部门:

 

 

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项 目

决算数

项目

决算数

 

栏 次

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1509.96

一、一般公共服务支出

740.33

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

 

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

 

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

10.53

 

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

375.72

 

 

 

九、卫生健康支出

67.62

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

188.48

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

103.06

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

24.23

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

二十三、其他支出

0.00

 

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

 

本年收入合计

1509.96

本年支出合计

1509.96

 

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

 

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

1509..96

总计

1509.96

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

1509.96

1509.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

740.33

740.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

712.26

712.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

712.26

712.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务运行

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.53

10.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

4.5

4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

  广播

4.5

4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

375.72

375.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

228.63

228.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

130.17

130.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

51.57

51.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

112.55

112.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

112.55

112.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

34.28

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

34.28

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67.62

67.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

53.79

53.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

42.4

42.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

188.48

188.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

43.96

43.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

43.96

43.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

139.52

139.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

139.52

139.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

103.06

103.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

103.06

103.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

103.06

103.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房保障支出

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

24.23

24.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1509.96

1509.96

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

740.33

740.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

712.26

712.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

712.26

712.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务运行

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

28.07

28.07

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.53

10.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

4.5

4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

  广播

4.5

4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

375.72

375.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

228.63

228.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

25.48

25.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

130.17

130.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

51.57

51.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

11.99

11.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

112.55

112.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

112.55

112.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

34.28

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

34.28

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

67.62

67.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

53.79

53.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

11.39

11.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

42.4

42.4

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

13.84

13.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

10.43

10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

188.48

188.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

43.96

43.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

43.96

43.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

5

5

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

139.52

139.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

139.52

139.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1509.96

一、一般公共服务支出

740.33

740.33

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

文化旅游体育与传媒支出

10.53

10.53

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

375.72

375.72

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

67.62

67.62

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

188.48

188.48

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

103.06

103.06

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

24.23

24.23

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1509.96

本年支出合计

1509.96

1509.96

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

总计

1509.96

总计

1509.96

1509.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:                                                                   金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1509.96

1509.96

 

201

一般公共服务支出

740.33

740.33

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

712.26

712.26

 

2010301

行政运行

712.26

712.26

 

20106

财政事务运行

28.07

28.07

 

2010601

行政运行

28.07

28.07

 

207

文化旅游体育与传媒支出

10.53

10.53

 

20701

文化和旅游

6.03

6.03

 

2070109

群众文化

6.03

6.03

 

20708

广播电视

4.5

4.5

 

2070804

  广播

4.5

4.5

 

208

社会保障和就业支出

375.72

375.72

 

20808

抚恤

228.63

228.63

 

2080801

  死亡抚恤

10.32

10.32

 

2080802

  伤残抚恤

25.48

25.48

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

130.17

130.17

 

2080805

  义务兵优待

51.57

51.57

 

2080899

  其他优抚支出

11.99

11.99

 

20821

特困人员救助供养

112.55

112.55

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

112.55

112.55

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

34.28

34.28

 

2082601

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

34.28

34.28

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.25

0.25

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.25

0.25

 

210

卫生健康支出

67.62

67.62

 

21007

计划生育事务

53.79

53.79

 

2100716

  计划生育机构

11.39

11.39

 

2100717

  计划生育服务

42.4

42.4

 

21011

行政事业单位医疗

13.84

13.84

 

2101101

  行政单位医疗

10.43

10.43

 

2101102

  事业单位医疗

3.41

3.41

 

213

农林水支出

188.48

188.48

 

21301

农业农村

43.96

43.96

 

2130104

  事业运行

43.96

43.96

 

21302

林业和草原

5

5

 

2130299

其他林业和草原支出

5

5

 

21307

农村综合改革

139.52

139.52

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

139.52

139.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

522.9

302

商品和服务支出

294.27

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

124.26

30201

  办公费

42.18

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

116.39

30202

  印刷费

1.03

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

59.16

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

2.95

310

资本性支出

34.53

30108

机关事业单位基本养老保险费

34.28

30206

  电费

9.95

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

34.36

31002

  办公设备购置

34.53

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.48

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

75.07

30211

  差旅费

4.3

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

24.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.42

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

75.63

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

555.2

30215

  会议费

5.16

31010

  安置补助

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

3.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

34.77

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

228.63

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

326.57

30225

  专用燃料费

0.93

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

41

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

13.75

312

对企业补助

103.06

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

41.43

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.59

31203

  政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

16.4

31204

  费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

30299

其他商品和服务支出

33.02

31299

  其他对企业补助

103.06

 

 

399

其他支出

 

 

39906

  赠与

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

1078.1

公用经费合计

431.86

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

备注:庙前镇人民政府部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:庙前镇人民政府2020年部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 青阳县XX单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1509.96万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1509.96万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加138.39万元,增长10.1%,主要原因:一是人员办公经费增加;二是对农业这块的支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1509.96万元,其中:财政拨款收入1509.96万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1509.96万元,其中:基本支出1509.96万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1509.96万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1509.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加138.39万元,增长10.1%,主要原因:一是人员办公经费增加;二是对农业这块的支出有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1509.96万元,占本年支出的100.0%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加138.39万元,增长10.1%,主要原因:一是人员办公经费增加;二是对农业这块的支出有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1509.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出740.33万元,占49.0%;教育(类)支出0万元,占0.0%;科学技术(类)支出0万元,占X0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.53万元,占1.0%;社会保障和就业(类)支出375.72万元,占24.9%;卫生健康(类)支出67.62万元,占比4.5%;农林水(类)支出188.48万元,占12.5%;资源勘探工业信息(类)支出103.06万元,占比6.8%;住房保障(类)支出24.23万元,占1.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1509.96万元,支出决算为1509.96万元,完成年初预算的100.0%。其中:基本支出1509.96万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为712.26万元,支出决算为712.26万元,完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为28.07万元,支出决算为28.07万元,完成年初预算的100.0%。

3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的100.0%。

4.文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100.0%。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算10.32万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的100.0%。

6、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算24.58万元,支出决算为24.58万元,完成年初预算的100.0%。

7、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)年初预算130.17万元,支出决算为130.17万元,完成年初预算的100.0%。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算51.57万元,支出决算为51.57万元,完成年初预算的100.0%。

9、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)年初预算11.99万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的100.0%。

10、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员供养(项)年初预算112.55万元,支出决算为112.55万元,完成年初预算的100.0%。

11、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)年初预算34.28万元,支出决算为34.28万元,完成年初预算的100.0%。

12、社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100.0%。

13、卫生健康(类)计划生育事物(款)计划生育机构(项)年初预算11.39万元,支出决算为11.39万元,完成年初预算的100.0%。

14、卫生健康(类)计划生育事物(款)计划生育服务(项)年初预算42.4万元,支出决算为42.4万元,完成年初预算的100.0%。

15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算10.43万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的100.0%。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算3.41万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100.0%。

17、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算43.96万元,支出决算为43.96万元,完成年初预算的100.0%。

18、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100.0%。

19、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算139.52万元,支出决算为139.52万元,完成年初预算的100.0%。

20、资源勘探工业信息(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)年初预算103.06万元,支出决算为103.06万元,完成年初预算的100.0%。

21、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算24.23万元,支出决算为24.23万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1509.96万元,其中:人员经费1078.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助;公用经费431.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、其他对企业补助。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

庙前镇人民政府2020年部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

庙前镇人民政府2020年部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,青阳县庙前镇人民政府单位机关运行经费支出165.12万元,比2019年增加32.66万元,增长(下降)24.6%,主要原因是部门履职尽责任务增加,经费标准提高,物价上涨及单位宣传费用的增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,青阳县庙前镇人民政府单位政府采购支出总额34.53万元,其中:政府采购货物支出34.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,青阳县庙前镇人民政府单位共有车辆4辆,其中:其中:一般公务用车2辆、行政执法用车1辆,司法用车1辆。

   (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度XX项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题,着眼于项目的总体目标,从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度,提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题(如有)

 

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